为进一步落实党风廉政责任和正风肃纪的有关要求,严格执行上级有关文件精神和学校规章制度,近期,财务资产处组织财务人员,对近年来财务收到情况进行了复核自查。
一是组织专业人员,对近三年来学校开支的“三公经费”进行了逐笔复核。特别是针对出差事项的真实性、必要性及报账标准和票据的合法性进行了复核。
二是对基建、采购等事项进行复核。主要复核其审批流程是否符合相关制度;办理过程是否合法合规、公开公正;办事是否合情合理、价格是否公道;相关手续是否齐备。
三是通过复核核查,适时对广大员工进行廉政教育,督促其提高思想觉悟,提高廉洁从政的自觉性。
自查后,及时对不合规定事项进行了整改,该退款的退款,该补凭证的补凭证,该补审批的补审批、该补说明的补说明。并责成有过错的责任人作出检查,开展了约谈,进行了严肃的教育。
( 撰稿人:张晓勤 审核人:卢贵礼)