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市财政局组织专家来校检查校内部控制制度建设与执行情况

  2017年11月29日,市财政局组织专家对我校内部控制制度建设与执行情况进行了检查,并与学校相关人员进行了沟通交流。
  检查组认为:我校内部控制制度基本成型,对以经济为核心的有关事项的风险具有较好的防控作用,相关材料收集也较为齐全。
  同时,也指出了我校在内控制度建设与执行过程中也存在一些不足:一是领导开展内控制度培训实效不太明显;二是未进行经济业务流程梳理;三是对内控自查找出的问题,其改进措施不落实。
  检查组要求我校,进一步重视内控制度的建设与执行,补齐短板,切实提高我校内控制度建设水平,真正起到防控风险的作用。

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